德州仪器TI EDI INVOIC报文详解

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德州仪器TI EDI项目INVOIC报文
INVOIC(发票)报文由供应商发送给采购商,主要功能是在供应商和客户同意的条件下,对所提供的货物或服务进行付款。
发票业务包含以下两种功能:
- 贷方票据 – 用于传达供应商记入交易账户的金额的详细信息。
- 借方票据 – 用于传达供应商记入交易账户的借方金额的详细信息。
这满足了大约80%的电子产品行业的EDI开票要求,对于电子工业的某些领域的特殊要求,还需要在单独的文件下审议。
对于整个德州仪器TI EDI规范来讲,可用于国际和国内开票,金额以单一参考货币表示,汇率用于将参考货币金额转换为目标货币金额。
对于以外币计价的国内发票,增值税的处理如下:
- 发票中的所有数值都以外币表示。
- 货物价值总额、增值税和发票总额也以当地货币指定。
- 消息必须包含发票货币、目标货币和汇率,以允许发票总金额、明细项目总金额和待发送的总税额货币。
报文转换过程
将接收自TI的EDIFACT标准INVOIC业务报文转换为用户自定义XML发票为例,转换过程主要分为如下3个步骤:
1.EDIFACT标准的INVOIC报文
UNH+4622+INVOIC:D:97A:UN:EDIN03' - INVOIC:发票 - D:版本号 - 97A:发布编号 BGM+380+51316' - 380:商业发票 DTM+137:19950313:102' - 19950313:发票日期 - 102:格式为CCYYMMDD RFF+AWB:123456' - AWB:控制符,表示空运提单号 - 123456:空运提单号 NAD+SE+1234::91' - SE:控制符,表示供应商 - 1234:供应商标识 RFF+VA:222444466' - VA:控制符,表示增值税登记号 - 222444466:增值税登记号 NAD+BY+5678::92' - BY:控制符,表示采购商 - 5678:采购商标识 CTA+AR+:Tom' - AR:控制符,表示应收账款联系人 - Tom:应收账款联系人名称 NAD+DP+4120::92' - DP:控制符,表示收货方 - 4120:收货方标识 CUX+2:USD:4' - 2:参考货币 - USD:美元 LIN+1++BUYER PART NO-01:BP::92' - 1:行号 - BUYER PART NO-01:采购商物料编号 - BP:控制符,表示采购商物料编号 PIA+1+VENDOR PART NO-01:VP::91' - VENDOR PART NO-01:供应商物料编号 - VP:控制符,表示供应商物料编号 QTY+47:10:PCE' - 47:控制符,表示开票数量 - 10:开票数量 MOA+203:200' - 203:控制符,表示行项目金额 - 200:行项目金额 PRI+AAB:20::CT:1:PCE' - AAB:控制符,表示总额 - 20:总额 - CT:控制符,表示合同总额 - 1:每一 - PCE:piece RFF+AAK:006376' - AAK:控制符,表示发货通知编号 - 006376:发货通知编号 TAX+7+VAT+++:::17.5+S' - VAT:控制符,表示增值税 - 17.5:税率 MOA+161:35' - 161:控制符,表示税额 - 35:税额 // 下文的LIN,同上LIN段落解释 LIN+2++BUYER PART NO-02:BP::92' PIA+1+VENDOR PART NO-02:VP::91' QTY+47:80:PCE' MOA+203:3200' PRI+AAB:40::CT:1:PCE' RFF+AAK:006376' TAX+7+VAT+++:::17.5+S' MOA+161:560' UNS+S' MOA+86:3995' TAX+7+VAT+++:::17.5+S' MOA+176:595' UNT+30+4622'
2.由INVOIC报文转化得到标准XML格式发票
UNOA 2 buyerId 01 supplierId ZZ 190910 1728 122 <_0062>4622 <_0065>INVOIC <_0052>D <_0054>97A <_0051>UN <_0057>EDIN03 <_1001>380 <_1004>51316 <_2005>137 <_2380>19950313 <_2379>102 <_1153>AWB <_1154>123456 <_3035>SE <_3039>1234 <_1131> <_3055>91 <_1153>VA <_1154>222444466 <_3035>BY <_3039>5678 <_1131> <_3055>92 <_3139>AR <_3413> <_3412>Tom <_3035>DP <_3039>4120 <_1131> <_3055>92 <_6347>2 <_6345>USD <_6343>4 <_1082>1 <_1229/> <_7140>BUYER PART NO-01 <_7143>BP <_1131> <_3055>92 <_4347>1 <_7140>VENDOR PART NO-01 <_7143>VP <_1131> <_3055>91 <_6063>47 <_6060>10 <_6411>PCE <_5025>203 <_5004>200 <_5125>AAB <_5118>20 <_5375> <_5387>CT <_5284>1 <_6411>PCE <_1153>AAK <_1154>006376 <_5283>7 <_5153>VAT <_5286/> <_5279> <_1131> <_3055> <_5278>17.5 <_5305>S<_5025>161 <_5004>35 <_1082>2 <_1229/> <_7140>BUYER PART NO-02 <_7143>BP <_1131> <_3055>92 <_4347>1 <_7140>VENDOR PART NO-02 <_7143>VP <_1131> <_3055>91 <_6063>47 <_6060>80 <_6411>PCE <_5025>203 <_5004>3200 <_5125>AAB <_5118>40 <_5375> <_5387>CT <_5284>1 <_6411>PCE <_1153>AAK <_1154>006376 <_5283>7 <_5153>VAT <_5286/> <_5279> <_1131> <_3055> <_5278>17.5 <_5305>S<_5025>161 <_5004>560 <_0081>S <_5025>86 <_5004>3995 <_5283>7 <_5153>VAT <_5286/> <_5279> <_1131> <_3055> <_5278>17.5 <_5305>S<_5025>176 <_5004>595
3.由标准XML格式发票转化得到自定义XML格式发票
51316 19950313 123456 1234 222444466 USD 1 BUYER PART NO-01 VENDOR PART NO-01 10 200 20 006376 17.5 35 2 BUYER PART NO-02 VENDOR PART NO-02 80 3200 40 006376 17.5 560 3995 17.5 595
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